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川交公司2020-2022年度财务收支审计进场会召开
发布日期:2023-10-20 16:28:09 分类:公司要闻 点击数:3100

根据蜀道集团审计工作安排,蜀道集团审计组将在川交公司开展为期一个多月的财务收支审计。10月18日,川交公司2020-2022年度财务收支审计进场会召开。蜀道集团审计工作部部长赵帅、四川路桥审计部部长王驰出席会议并讲话,川交公司党委书记、董事长杜江林代表川交公司作表态发言。会议由审计组成员苟龙泉主持。

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会上,审计组成员介绍了此次审计的有关安排,说明了此次审计的主要内容包括法人治理结构建立情况、党风廉洁建设责任和遵守有关廉洁从业规定落实情况、“三重一大”决策制度贯彻执行情况、内控制度建立情况等9个方面,强调了审计廉政纪律。

赵帅强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的系列重要指示精神,落实好审计工作集中统一、全面覆盖的要求,积极构建权威高效的审计监督体系;要做好审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”;要严明纪律要求,坚持主动反映问题,积极畅通信息渠道,从严落实制度规定,确保审计工作有序开展。赵帅要求,一是要根据审计署《关于内部审计工作的规定》(11号令),建立健全党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制;二是要按照“上下贯通、统一高效”的思路,构建“统一管理、分级负责”的内部审计监督体系;三是要秉持“融入企业、服务发展”的内审理念,不断规范、完善企业管理,提高管理水平;四是要坚持实施“三年一审、一审三年”的轮审制,本着应审尽审的原则,确保审计对象全覆盖、审计年度范围无缝循环;五是要坚持“内部为主,中介为辅”的审计模式,保证审计工作取得实效;六是被审计单位的主要领导和相关部门同志要提高认识,统一思想,支持、理解、正确对待审计工作。各部门之间要加强配合,多方联动,确保此次审计工作圆满完成。

王驰要求,一是川交公司要将财务收支审计、全面审计进行全面体检,落实好“三年一审、一审三年”轮审制常态化工作;二是要指定总牵头人负责各部门沟通事宜,确保审计资料及时、准确、完整、真实送达审计组,保障审计工作的顺利进行;三是川交公司要如实提供审计资料,确保真实、全面反映内部审计情况。针对审计中发现的问题建立清单销号管理制,制定切实可行的解决措施,对公司经营管理提供帮助。

杜江林表态,川交公司将以最坚决的态度、最严格的标准和最有力的举措配合审计组开展工作,由川交公司党委副书记、职工董事、工会主席张成松牵头负责,确保圆满完成此次审计任务。

蜀道集团审计组全体成员,川交公司领导班子成员、各部门负责人参加会议。

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